Butir 1.D
Elemen penilaian
Ketersediaan dokumen bukti Pengendalian.
Narasi
Sebagai upaya pengendalian terhadap pemenuhan standar agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, setiap temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) disertai dengan usulan perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh program studi. Usulan tersebut merupakan hasil pembahasan antara auditor, audit, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Tindak lanjut atas temuan tersebut terdokumentasi dalam Laporan AMI pada kolom Rencana Tindak Lanjut.
Penanggung jawab pelaksanaan pengendalian adalah Ketua Program Studi dan Kepala Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Hasil pelaksanaan tindak lanjut akan dimonitor kembali oleh LPM pada pelaksanaan AMI tahun 2026. Penetapan kebijakan, keputusan, dan tindakan korektif atas temuan audit dibahas dan disahkan melalui dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) serta dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Persentase isian
Detail dokumen
| Butir | Nama dokumen | Dokumen / link | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1.D | BERITA ACARA RTL 2025 - PENGENDALIAN.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTL 2022.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTL 2023.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTL 2024.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTM 2021.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTM 2022.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTM 2023.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTM 2024.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTM 2025.pdf | Buka link | |
| 1.D | Laporan RTL 2025 | Buka link |